Oprima el botón PROVEEDORES.
![]()
Se mostrará la pantalla Agregar/ Editar proveedores.

Ingrese los datos generales del proveedor.
RFC
Nombre
Nombre de Facturación
ID : es el número que identifica al proveedor en el sistema.
La Fecha de Registro: es la fecha en que se registro al proveedor.

Nota: El ID y la fecha de registro son asignados por el sistema.
Ingrese la Dirección del Proveedor.
Calle y Núm.
Colonia
Ciudad
Estado
CP

Ingrese los datos de Contacto.
Contacto
Página Web
Teléfono 1
Teléfono 2
Fax
Ref. de Pedidos
De Clic en la opción Recibe Pedidos por E-mail, si el proveedor recibe los pedidos por este medio.


Proveedor default
Cuando se tienen varios proveedores con el mimo tipo de producto y desea que al crear la lista de compras solo se incluya el producto de un proveedor específico, de Clic con el botón derecho del mouse sobre el producto que desea comprar al proveedor, se mostrará un menú de opciones:

seleccione la opción default y de Clic en la opción Si .